第二條第29款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/12/21~104/12/253.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師師查核內部控制制度.4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/285.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效.6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無