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F-保綠:公告本公司取得會計師103年度內部控制專案審查報告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.27 00:00
第二條 第29款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制制度專案審查。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/275.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

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