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南港輪胎:本公司於本年度自行檢查民國102年7月1日至民國103年6月30日本公司內部控制制度結果之內部控制制度聲明書,辦理公告申報。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.17 00:00
第二條 第29款1.董事會通過日期:103/10/172.變更後之內部控制制度聲明書類型:設計或執行有重大缺失-遵循法令 部份採全部法令均聲明。3.變更緣由:本公司重新自行檢查本公司民國102年7月1日至 民國103年6月30日之內部控制。4.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:(1).自行檢查本公司內部控制制度之緣由:依 主管機關來函要求委請會計師執行內部控制專案審查。(2).委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/09/11(3).本公司之營運、財務一切正常不受影響,且公司權益未受損害。

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