辛耘:公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
13 年前
第三十四條 第25款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/245.其他應敘明事項:無
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