第二條 第19款1.事實發生日:101/09/202.發生緣由:本行經由內部控制系統,發覺台中分行某授信案有異常現象,目前積極清理中,初步瞭解舞弊金額約60,000千元。3.處理過程:本行董事會稽核處正積極查核中。4.預計可能損失:將視保險公司理賠狀況而定。5.對公司財務業務之影響:對公司業務無影響,財務影響輕微。6.改善情形及未來因應措施:加強各營業單位各層級務必落實本行內部控制機制。7.其他應敘明事項:無